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昆明铁路运输检察院2025年预算公开

时间:2025-02-07  作者:  新闻来源:  【字号: | |  

附件1

昆明铁路运输检察院2025年预算公开目录

第一部分 昆明铁路运输检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明铁路运输检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明铁路运输检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明铁路运输检察院是国家法律监督机关,主要任务是通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。其主要职责是:

1.承办受理管辖范围内刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕工作,开展立案监督和侦查活动监督工作;

2.承办受理刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉和抗诉工作,对人民法院刑事审判活动实行监督;

3.开展未成年人犯罪的预防工作,对未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身权利犯罪案件审查逮捕、审查起诉以及涉及未成年人的民事、行政诉讼、控告申诉、刑事执行进行监督;

4.负责管辖范围内法院、公安机关执行刑罚是否合法实行监督;

5.处理来信来访,受理公民的报案、控告、举报和申诉,管理上级机关交办的信访事项,对办理结果进行监督;

6.依法办理检察机关管辖的刑事申诉案件、国家司法救助案件及国家赔偿案件;

7.办理民事、行政审判活动违法行为监督和民事执行监督;

8.对行政违法行为进行监督等。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:公诉部、侦查监督部、案件管理部、检察监督部、检务管理部。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.坚持党对检察工作的绝对领导,推动检察工作在正确轨道上不断发展。我院将始终坚持党的集中统一领导这个政治原则,在政治上着眼、在法治上着力,以政治建设统领检察事业发展,拥护两个确立,坚决做到“两个维护”。牢牢把握大局大势,围绕中国式现代化履行职能,在法治轨道上维护稳定、促进发展、保障善治、守护民生。

2.全面贯彻总体国家安全观,维护安全稳定、防范化解风险。我院将依法严厉打击各类危害国家安全犯罪,捍卫国家政权安全、制度安全、意识形态安全。严惩严重犯罪,维护社会安定。落实矛盾纠纷法治化实质性化解,做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。

3.紧扣发展第一要务,服务全省经济社会高质量发展。自觉融入党和国家监督体系,坚定不移惩治腐败犯罪。以法治维护市场经济秩序,从严惩治严重经济犯罪。落实企业平等保护,营造法治化营商环境。持续加强知识产权综合司法保护,依法惩治侵犯知识产权犯罪,加强相关领域诉讼监督,助力营造良好创新环境,服务发展新质生产力。

4.提升检察监督效能,捍卫执法司法公正。我院将在四大检察这一新时代新征程检察机关法律监督的主体框架下,继续履行监督职责,促进其他执法司法机关严格执法、公正司法,同时也勇于自我监督,确保自身严格依法办案,全面加强对立案、侦查、审判、执行等活动的法律监督。坚持以事实为依据,以法律为准绳,开展对生效裁判的监督。持续以公益诉讼维护国家利益和社会公共利益,以更高效率、更低成本争取最佳办案效果。

5.加强检察队伍建设,锻造忠诚干净担当的过硬检察铁军。我院将持续强化检察队伍素能,以党的政治建设为统领,加强政治能力培养,持续开展政治素质考察。深入推进全面从严治检,抓实党风廉政建设和自身反腐败工作。加强检察人员日常监督管理,准确执行三个规定。协调推进科技赋能法律监督,深化业务与技术协同机制

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制36工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,650,495.67元,其中:一般公共预算10,549,495.67元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入101,000.00元。

与上年对比减少36,935.47元,减幅0.35%,主要原因分析:较上年减少其他收入

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,549,495.67元,其中:本年收入10,377,328.67元,上年结转收入172,167.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,377,328.67元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加102,064.53元,0.98%,主要原因分析:本部门在职实有人数较上年增加2基本支出相应增加

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,650,495.67元。财政拨款安排支出10,549,495.67元,其中:基本支出8,544,028.67元,与上年对比增加54,651.53,主要原因分析本部门在职实有人数较上年增加2基本支出相应增加项目支出2,005,467.00元,与上年对比增加47,413.00,主要原因分:较上年增加项目结转经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行6,069,197.09元,主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督2,493,300.00元,主要用于检察业务工作方面的开支,其中:聘用制书记员补助经费660,000.00元,检察业务综合保障经费1,415,000.00元,办案业务及业务装备经费418,300.00元。

公共安全支出-检察-其他检察支出172,167.00元,主要用于保障上年结转项目支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,940.00元,主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出619,959.04元,主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,173.41元,主要用于工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗418,472.35元,主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223,667.98元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,990.00主要用于上述项目以外的其他医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金524,628.80主要用于住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门没有列入省对下专项转移支付与中央配套事项项目

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门没有列入省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项项目

(三)经济社会事业发展事项

我部门没有列入省对下专项转移支付经济社会事业发展事项项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算总额123,300.00元,其中:政府采购货物预算123,300.00政府采购服务预算0.00政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明铁路运输检察院2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计266,773.34元,较上年增加120,000.00元,增长81.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明铁路运输检察院2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

(二)公务接待费

昆明铁路运输检察院2025年公务接待费预算为8,900.00元,与上年持平,国内公务接待批次为15次,共计接待70人次。

与上年对比无变化的原因是:我部门继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,公务接待费预算确保只减不增,控制在上年预算以内。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明铁路运输检察院2025年公务用车购置及运行维护费为257,873.34元,较上年增加120,000.00元,增长87.04%。其中:公务用车购置费120,000.00元,较上年增加120,000.00元,增长100%;公务用车运行维护费137,873.34元,与上年持平。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为8辆。

增加原因分析2025年我部门因工作需要,拟报废1公务用车,按配备标准购置1辆公务用车,年末公务用车保有量为8

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标: 一是围绕检察中心工作,健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务四位一体检务保障格局,提高服务保障水平,夯实检察事业创新发展物质基础,以完善体制机制,健全制度标准,提高保障能力为主线,全面提升检务保障规范化精细化绩效化信息化水平。二是加强后勤保障服务,坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化方向,推进后勤服务改革,理顺后勤服务体制,加大向社会购买后勤服务力度,保障机关正常运行和司法办案需要。三是加强检务保障工作组织建设和专业化建设,持续建设过硬检察机关队伍,重点抓好检察干警思想教育,提高业务素能,打造高素质检察铁军。

办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标:一是深入开展检铁同行 共护平安公益诉讼检察专项行动,持续加强检铁沟通交流,与多个铁路站段保持沟通联系,对接摸排了解问题线索情况。进一步落实路地二级双段长+双检察长协调机制,立足铁检职能,建立健全服务保障涉铁企业运营安全畅通的制度,服务保障涉铁企业法治化营商环境。二是认真开展检察护企”“检护民生专项工作,积极通过开展加强劳动者特别是灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,加强食品药品等商品质量领域检察监督,深化残疾人、老年人、未成年人、妇女等特定群体权益保障等举措,持续做实做优检察为民。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明铁路运输检察院2025年机关运行经费安排1,369,860.49元,与上年对比减少52.31,主要原因分析:我部门继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,坚持过紧日子要求,机关运行经费较上年基本持平。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昆明铁路运输检察院资产总额12,765,073.10元,其中,流动资产605,189.87元,固定资产11,607,454.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产440,403.22元,其他资产112,025.22元。与上年相比,本年资产总额增加2,591,783.29元,其中固定资产增加5,736,299.45元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

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